近日,由实业公司财务资产部牵头组织的财务合规性专项检查现场工作顺利结束。

本次检查覆盖实业本部及下属9家出资企业。检查组结合近年公司内外部审计及专项检查发现的主要问题,重点抽查各单位经济制度建设的完整性和有效性、关注涉及成本费用列支标准的合规性和执行情况。根据发现问题的类别,检查组形成问题清单,分别向相关单位提出整改建议并限期要求反馈整改结果。